为加强公司财务管理,规范财务工作,全面落实贯彻公司2021年3月10日第七次办公会议精神,促进各分公司财务核算、严肃财经纪律,由公司财务部牵头汇同公司监事会、审计法务部于2021年3月15日对各分公司财务相关制度流程及执行情况进行了专项检查。
检查工作主要围绕各分公司对交发集团公司及高开司下发的相关文件及财务管理制度的贯彻和执行情况、整体财务状况、账务处理情况以及会计凭证和账簿进行检查。
通过此次检查,强化了各分公司经济核算和资金管理,规范了财务管理流程,严格落实了财务制度,提高了各分公司财务的安全性、合法性、合规性,为公司健康有序发展为提供了有力的财金保障。 (财务部)