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按照公司第五届第49次党委会工作安排,公司成立了专项审计小组,对下属5个单位及公司机关工会进行了财务收支专项审计。
本次审计本着“查隐患、防风险、促管理”的原则,对各单位2021年的收入、支出、福利发放、资金结余、专项经费的使用以及应收应付账款等情况进行了专项审计,要求各单位针对本次审计存在的问题进行整改,明确整改责任、制定整改措施、上报整改报告。
通过本次专项审计,进一步增强了责任意识,规范财务收支行为,有效防范了管理风险、财务风险。 (财务部、审计合规部)